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剛剛,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布新規(guī),明確理財(cái)公司應(yīng)設(shè)立首席合規(guī)官債券存款權(quán)益理財(cái)限額

2022-08-26   

鑒權(quán)、訪問控制、日志審計(jì)、數(shù)據(jù)備份、交易反欺詐等技術(shù)措施,有效防范網(wǎng)絡(luò)入侵、信息泄露、數(shù)據(jù)篡改、系統(tǒng)不可用等風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的保密性、完整性、真實(shí)性和抗抵賴性。


  理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)建立健全投資者信息處理管理制度,依法處理投資者個(gè)人信息,嚴(yán)格審批程序,明確處理范圍,規(guī)范處理行為,保存處理記錄,確保信息處理行為可回溯,保護(hù)投資者個(gè)人信息安全。


  第三十七條 理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)健全數(shù)據(jù)質(zhì)量控制制度和流程,指定專門部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理,確保數(shù)據(jù)信息真實(shí)、完整、連續(xù)、準(zhǔn)確和可追溯,不得遲報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)或瞞報(bào)。


  第三十八條 理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)建立健全會(huì)計(jì)核算和估值系統(tǒng),嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《指導(dǎo)意見》等規(guī)定,真實(shí)準(zhǔn)確反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)交易,確認(rèn)和計(jì)量理財(cái)產(chǎn)品凈值。


  理財(cái)公司發(fā)行的每只理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)作為單獨(dú)的會(huì)計(jì)主體獨(dú)立進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,定期編制包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、產(chǎn)品凈值變動(dòng)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注在內(nèi)的完整財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,保證不同理財(cái)產(chǎn)品之間在投資者信息登記、賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨(dú)立。


  理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)自營業(yè)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品實(shí)施分賬管理、獨(dú)立核算,確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、可靠、完整。


  第三十九條 理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)定內(nèi)部控制考評(píng)標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部控制職能部門至少每年對(duì)各部門和人員內(nèi)部控制活動(dòng)開展一次考評(píng),考評(píng)結(jié)果納入績效考核指標(biāo)體系,并及時(shí)報(bào)送董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員。


  理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制職能部門和內(nèi)部審計(jì)部門建立區(qū)別于其他部門的績效考核機(jī)制和薪酬管理制度,以有利于其有效履行內(nèi)部控制管理和監(jiān)督職能。


  第四十條 理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制納入培訓(xùn)計(jì)劃,確保每人每年接受不少于20小時(shí)的內(nèi)部控制培訓(xùn)。


  第五章 內(nèi)部控制監(jiān)督


  第四十一條 理財(cái)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少每年開展一次內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)估,并將審計(jì)評(píng)估報(bào)告報(bào)送董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),同時(shí)與高級(jí)管理人員及時(shí)溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題。


  內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況,并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。


  第四十二條 理財(cái)公司應(yīng)當(dāng)于每年4月30日前向銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送經(jīng)董事會(huì)審議通過的上一年度內(nèi)部控制報(bào)告。內(nèi)容包括:內(nèi)部控制執(zhí)行情況、評(píng)價(jià)結(jié)果、整改情況、審計(jì)評(píng)估報(bào)告和銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)要求報(bào)送的其他材料。


  第四十三條 銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)理財(cái)公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況和有效性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管,逐步建立理財(cái)公司評(píng)價(jià)體系。


  銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將理財(cái)公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況,作為非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場調(diào)查和有關(guān)股東監(jiān)管評(píng)級(jí)的重要考慮因素。


  第四十四條 理財(cái)公司及相關(guān)人員違反本辦法規(guī)定的,銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改,并依法采取監(jiān)管措施或者實(shí)施行政處罰。


  第六章 附則


  第四十五條 本辦法由銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。


  第四十六條 本辦法自公布之日起施行。過渡期為本辦法施行之日起六個(gè)月。不符合本辦法規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)在過渡期內(nèi)完成整改。

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