下列審計程序中屬于對采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制測試的有:
2021-04-26
下列審計程序中屬于對采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制測試的有:
A.運用分析性復核方法檢查應付賬款期末余額變動的合理性
B.抽查應付賬款明細賬,證實應付賬款會計記錄內(nèi)部控制的有效性
C.抽取部分支票,檢查授權(quán)簽字情況
D.實地觀察驗收與倉庫保管職責的分離情況
E.運用函證方法檢查應付賬款期末余額的正確性
正確答案:BCD
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